
Дата проведения: 6 февраля 2025
с 10-00 до 16-00 (время местное)
Место проведения: ОЧНО– г.Барнаул
Направления мероприятия:
Главному бухгалтеру коммерческого предприятия
очное участие – стоимость 6300-00 (В стоимость входит: очное участие, живое общение с автором, авторский раздаточный материал, бизнес-ланч, именной сертификат участия)
ВНИМАНИЕ! Приведи друга на семинар и получи скидку – 10%!
- сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок
- защита по спорам о доначислении налогов и страховых взносов
- оспаривание решений ИФНС в арбитражных судах
- налоговые риски, контроль деловой цели и должной осмотрительности
- применение искусственного интеллекта в юридической и налоговой
- сопровождение уголовных дел экономической направленности
- более 20 лет в налоговых спорах и корпоративной защите
- успешная практика в делах о “технических” контрагентах и
- сопровождение бизнеса в Алтайском крае и СФО
- работа с УФНС, комиссиями, судебными приставами и арбитражом.
Программа семинара:
- ИИ как инструмент бухгалтера, аудитора и юриста при взаимодействии с ФНС: концепции, инструменты и правовое регулирование (2 часа)
- Понятие искусственного интеллекта, машинного обучения и больших языковых моделей, их прикладное значение для бухгалтерской, аудиторской и юридической практики.
- Принципы работы LLM и возможности их использования при анализе документов ФНС (ChatGPT, Gemini, Claude 3.5 Sonnet, DeepSeek, Perplexity, GigaChat).
- Правовое регулирование применения ИИ в Российской Федерации: допустимые пределы использования, требования к конфиденциальности, риски для налогоплательщика и консультанта. Анонимизации данных перед отправкой в ИИ.
- Обзор специализированных ИИ-инструментов, применяемых при работе с налоговыми проверками и спорами: Claude 3.5 Sonnet, ChatGPT, NotebookLM, DeepSeek, Perplexity, YandexGPT, Doczilla.
- Преимущества использования ИИ при взаимодействии с ФНС: ускорение анализа, систематизация информации, работа с большими массивами документов.
- Ограничения и риски применения ИИ: качество исходных данных, вероятность искажения выводов, необходимость профессиональной правовой и бухгалтерской верификации.
- Роль ИИ на ключевых этапах взаимодействия с налоговыми органами: предварительный налоговый анализ, работа с требованиями и уведомлениями, досудебное обжалование, судебное сопровождение.
- Примеры интеграции ИИ в практику: анализ актов камеральных и выездных проверок, выявление противоречий и формирование структурированных выводов.
- Промт-инжиниринг и техники взаимодействия с LLM при решении задач бухгалтера, аудитора и юриста (2 часа)
- Значение корректной постановки задач ИИ для получения юридически и бухгалтерски обоснованных результатов.
- Основные стратегии построения запросов к LLM: Zero-shot, Few-shot, Chain-of-thought, Decomposition, Self-critique.
- Универсальный «каркас» промта для налоговых задач: роль исполнителя, цель анализа, контекст, входные данные, формат результата, ограничения и способы верификации.
- Методика подготовки инструкций для анализа требований ФНС, актов камеральных и выездных проверок, уведомлений о вызове, банковских выписок и первичных документов.
- Типичные ошибки при использовании ИИ и способы их устранения в профессиональной практике.
- Разбор некорректного позиционирования ИИ в юридических и налоговых задачах (искажение фактуры, изменение смысла документа).
- Практика составления промтов для анализа акта проверки, формирования правовой позиции, поиска судебной практики и подготовки шаблонов возражений, жалоб и исковых заявлений.
- Применение ИИ при анализе требований ФНС, камеральных проверок и налоговых рисков (2 часа)
- Использование ИИ для анализа актов камеральных и выездных налоговых проверок.
- Автоматизация выявления противоречий, логических ошибок и несоответствий в документах налоговых органов.
- Анализ требований ФНС с точки зрения их законности: проверка оснований, периода, предмета требования и полномочий должностных лиц.
- Применение ИИ для предварительного налогового аудита: анализ контрагентов, банковских операций, бухгалтерских показателей, выявление признаков формального документооборота, «технических» компаний и искусственности операций.
- Формирование рекомендаций налогоплательщику и подготовка письменных консультаций с использованием ИИ.
- Автоматизированная подготовка аналитических справок по налоговым рискам.
- Контроль корректности выводов, полученных с применением ИИ, и методы их профессиональной верификации.
Практические кейсы: подготовка пояснений, возражений, апелляционных жалоб и исковых заявлений с использованием ИИ (2 часа)
Практическая часть (workshop) включает:
- Автоматизацию анализа акта налоговой проверки с выделением спорных эпизодов и зон налогового риска.
- Формирование структуры возражений на акт проверки: изложение фактических обстоятельств, анализ правоприменения, ссылки на нормы НК РФ, федеральные законы, письма ФНС и Минфина, позиция налогоплательщика.
- Подготовку апелляционных жалоб в УФНС: работа с шаблонами, автоматизированный подбор судебной практики, проверка логики и целостности аргументации.
- Подготовку искового заявления в суд: автоматизация структуры документа, извлечение судебных позиций Верховного Суда РФ и судов округов, формирование системного правового анализа.
- Построение полного комплекта документов по налоговому спору: акт проверки → возражения → решение налогового органа → апелляционная жалоба → исковое заявление.
- Финальную правовую и редакторскую оптимизацию документов с использованием ИИ.
- Ответы на вопросы и обсуждение
